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第一章 审计概述
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第一节 审计的概述与保证程度
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第二节 审计要素
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第三节 审计目标
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第四节 审计基本要求
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第五节 审计风险
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第六节 审计过程
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第五章 信息技术对审计的影响
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第一节 信息技术对企业财务报告和内部控制的影响
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第二节 信息技术中的一般控制和应用控制测试
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第三节 信息技术对审计过程的影响
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第四节 计算机辅助审计技术和电子表格的运用
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第五节 数据分析
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第六节 不同信息技术环境下的信息管理
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第七章 风险评估
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第一节 风险识别和评估概述
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第二节 风险评估程序、信息来源以及项目组内部的讨论
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第三节 了解被审计单位及其环境
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第四节 了解被审计单位的内部控制
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第五节 评估重大错报风险
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第八章 风险应对
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第一节 针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施
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第二节 针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序
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第三节 控制测试
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第四节 实质性程序
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第九章 销售与收款循环的审计
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第一节 销售与收款循环的特点
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第二节 销售与收款循环的业务活动和相关内部控制
0/5
第三节 销售与收款循环的重大错报风险的评估
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第四节 测试销售与收款循环的控制测试
0/27
第五节 销售与收款循环的实质性程序
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第十章 采购与付款循环的审计
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第一节 采购与付款循环的特点
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第二节 采购与付款循环的主要业务活动和相关内部控制
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第三节 采购与付款循环的重大错报风险
0/8
第四节 测试采购与付款循环的控制测试
0/14
第五节 采购与付款循环的实质性程序
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第十一章 生产与存货循环的审计
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第一节 生产与存货循环的特点
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第二节 生产与存货循环的业务活动和相关内部控制
0/15
第三节 生产与存货循环的重大错报风险
0/10
第四节 生产与存货循环的控制测试
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第五节 生产与存货循环的实质性程序
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第十二章 货币资金的审计
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第一节 货币资金审计概述
0/3
第二节 货币资金的重大错报风险
0/2
第三节 测试货币资金的内部控制
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第四节 货币资金的实质性程序
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第十六章 对集团财务报表审计的特殊考虑
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第一节 与集团财务报表审计有关的概念
0/5
第二节 集团财务报表审计中的责任设定和注册会计师的目标
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第三节 集团审计业务的承接与保持
0/4
第四节 了解集团及其环境。集团组成部分及其环境
0/8
第五节 了解组成部分注册会计师
0/4
第六节 重要性
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第七节 针对评估的风险采取的应对措施
0/6
第八节 合并过程及期后事项
0/2
第九节 与组成部分注册会计师的沟通
0/8
第十节 评价审计证据的充分性和适当性
0/5
第十一节 与集团管理层和集团治理层的沟通
0/3
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第十七章 其他特殊项目的审计
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第一节 审计会计估计
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第二节 关联方的审计
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第三节 考虑持续经营假设
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第四节 首次接受委托时对期初余额的审计
0/22
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第十九章 审计报告
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第一节 审计报告概述
0/5
第二节 审计意见的形成
0/8
第三节 审计报告的基本内容
0/6
第四节 在审计报告中沟通关键审计事项
0/11
第五节 非无保留意见审计报告
0/7
第六节 在审计报告中增加强调事项和其他事项段
0/11
第七节 比较信息
0/7
第八节 注册会计师对其他信息的责任
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第二十章 企业内部控制审计
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第一节 内部控制审计的概念
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第二节计划内部控制审计工作
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第三节 自上而下的方法
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第四节 测试控制的有效性
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第五节 企业层面控制的测试
0/7
第六节 业务流程、应用系统或交易层面的控制的测试
0/5
第七节 信息系统控制的测试
0/3
第八节 内部控制缺陷评价
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第九节完成内部控制审计工作
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第十节出具内部控制审计报告
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2022注册会计师《审计》模拟试卷(一)
共:42题 / 上次得分:0分
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2022注册会计师《审计》模拟试卷(二)
共:42题 / 上次得分:0分
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2022注册会计师《审计》模拟试卷(三)
共:42题 / 上次得分:0分
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2022注册会计师《审计》强化试卷(一)
共:42题 / 上次得分:0分
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2022注册会计师《审计》强化试卷(二)
共:42题 / 上次得分:0分
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2022注册会计师《审计》强化试卷(三)
共:42题 / 上次得分:0分
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2022注册会计师《审计》冲刺试卷(一)
共:42题 / 上次得分:0分
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2022注册会计师《审计》冲刺试卷(二)
共:42题 / 上次得分:0分
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2022注册会计师《审计》冲刺试卷(三)
共:42题 / 上次得分:0分