注册会计师

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2023年注册会计师《审计》考试题库

总题数:2213题

真题:有

章节:有

有效期:12个月

开通时长

  • 3个月

  • 6个月

  • 12个月

当前科目:审计

第一章 审计概述

0/75

第一节 审计的概述与保证程度

0/14

试做

第二节 审计要素

0/17

试做

第三节 审计目标

0/6

试做

第四节 审计基本要求

0/15

试做

第五节 审计风险

0/21

试做

第六节 审计过程

0/2

试做

第二章 审计计划

0/87

第一节 初步业务活动

0/21

试做

第二节 总体审计策略和具体审计计划

0/17

试做

第三节 重要性

0/49

试做

第三章 审计证据

0/102

第一节 审计证据的性质

0/24

试做

第二节 审计程序

0/36

试做

第三节 函证

0/34

试做

第四节 分析程序

0/8

试做

第四章 审计抽样方法

0/90

第一节 审计抽样的相关概念

0/25

试做

第二节 审计抽样在控制测试中的应用

0/34

试做

第三节 审计抽样在细节测试中的运用

0/31

试做

第五章 信息技术对审计的影响

0/81

第一节 信息技术对企业财务报告和内部控制的影响

0/17

试做

第二节 信息技术中的一般控制和应用控制测试

0/23

试做

第三节 信息技术对审计过程的影响

0/15

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第四节 计算机辅助审计技术和电子表格的运用

0/8

试做

第五节 数据分析

0/9

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第六节 不同信息技术环境下的信息管理

0/9

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第六章 审计工作底稿

0/71

第一节 审计工作底稿概述

0/16

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第二节 审计工作底稿的格式、要素和范围

0/24

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第三节 审计工作底稿的归档

0/31

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第七章 风险评估

0/129

第一节 风险识别和评估概述

0/5

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第二节 风险评估程序、信息来源以及项目组内部的讨论

0/14

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第三节 了解被审计单位及其环境

0/28

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第四节 了解被审计单位的内部控制

0/42

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第五节 评估重大错报风险

0/40

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第八章 风险应对

0/56

第一节 针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施

0/14

试做

第二节 针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序

0/9

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第三节 控制测试

0/14

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第四节 实质性程序

0/19

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第九章 销售与收款循环的审计

0/99

第一节 销售与收款循环的特点

0/6

试做

第二节 销售与收款循环的业务活动和相关内部控制

0/5

试做

第三节 销售与收款循环的重大错报风险的评估

0/11

试做

第四节 测试销售与收款循环的控制测试

0/27

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第五节 销售与收款循环的实质性程序

0/50

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第十章 采购与付款循环的审计

0/70

第一节 采购与付款循环的特点

0/6

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第二节 采购与付款循环的主要业务活动和相关内部控制

0/18

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第三节 采购与付款循环的重大错报风险

0/8

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第四节 测试采购与付款循环的控制测试

0/14

试做

第五节 采购与付款循环的实质性程序

0/24

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第十一章 生产与存货循环的审计

0/105

第一节 生产与存货循环的特点

0/10

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第二节 生产与存货循环的业务活动和相关内部控制

0/15

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第三节 生产与存货循环的重大错报风险

0/10

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第四节 生产与存货循环的控制测试

0/16

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第五节 生产与存货循环的实质性程序

0/54

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第十二章 货币资金的审计

0/41

第一节 货币资金审计概述

0/3

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第二节 货币资金的重大错报风险

0/2

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第三节 测试货币资金的内部控制

0/12

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第四节 货币资金的实质性程序

0/24

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第十三章 对舞弊和法律法规的考虑

0/66

第一节 财务报表审计中对舞弊相关的责任

0/39

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第二节 财务报表审计中对法律法规的考虑

0/27

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第十四章 审计沟通

0/63

第一节 注册会计师与治理层的沟通

0/35

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第二节 前任注册会计师和后任注册会计师的沟通

0/28

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第十五章 注册会计师利用他人的工作

0/35

第一节 利用内部审计工作

0/15

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第二节 利用专家的工作

0/20

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第十六章 对集团财务报表审计的特殊考虑

0/60

第一节 与集团财务报表审计有关的概念

0/5

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第二节 集团财务报表审计中的责任设定和注册会计师的目标

0/4

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第三节 集团审计业务的承接与保持

0/4

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第四节 了解集团及其环境。集团组成部分及其环境

0/8

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第五节 了解组成部分注册会计师

0/4

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第六节 重要性

0/11

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第七节 针对评估的风险采取的应对措施

0/6

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第八节 合并过程及期后事项

0/2

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第九节 与组成部分注册会计师的沟通

0/8

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第十节 评价审计证据的充分性和适当性

0/5

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第十一节 与集团管理层和集团治理层的沟通

0/3

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第十七章 其他特殊项目的审计

0/79

第一节 审计会计估计

0/18

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第二节 关联方的审计

0/16

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第三节 考虑持续经营假设

0/23

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第四节 首次接受委托时对期初余额的审计

0/22

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第十八章 完成审计工作

0/43

第一节 完成审计工作概述

0/8

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第二节 期后事项

0/17

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第三节 书面声明

0/18

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第十九章 审计报告

0/64

第一节 审计报告概述

0/5

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第二节 审计意见的形成

0/8

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第三节 审计报告的基本内容

0/6

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第四节 在审计报告中沟通关键审计事项

0/11

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第五节 非无保留意见审计报告

0/7

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第六节 在审计报告中增加强调事项和其他事项段

0/11

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第七节 比较信息

0/7

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第八节 注册会计师对其他信息的责任

0/9

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第二十章 企业内部控制审计

0/63

第一节 内部控制审计的概念

0/9

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第二节计划内部控制审计工作

0/5

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第三节 自上而下的方法

0/4

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第四节 测试控制的有效性

0/8

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第五节 企业层面控制的测试

0/7

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第六节 业务流程、应用系统或交易层面的控制的测试

0/5

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第七节 信息系统控制的测试

0/3

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第八节 内部控制缺陷评价

0/12

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第九节完成内部控制审计工作

0/3

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第十节出具内部控制审计报告

0/7

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第二十一章 会计师事务所业务质量管理

0/37

第一节 会计师事务所质量管理体系

0/26

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第二节 项目质量复核

0/7

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第三节 对财务报表审计实施的质量管理

0/4

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第二十二章 职业道德基本原则和概念框架

0/35

第一节 职业道德基本原则

0/11

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第二节 职业道德概念框架

0/5

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第三节 注册会计师对职业道德概念框架的具体应用

0/11

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第四节 非执业会员对职业道德概念框架的运用

0/8

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第二十三章 审计业务对独立性的要求

0/66

第一节 基本概念和要求

0/6

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第二节 经济利益

0/3

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第三节 贷款和担保以及商业关系、家庭和私人关系

0/6

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第四节 与审计客户发生人员交流

0/7

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第五节 与审计客户长期存在业务关系

0/9

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第六节 为审计客户提供非鉴证服务

0/16

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第七节 收费

0/6

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第八节 影响独立性的其他事项

0/13

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  • 2022注册会计师《审计》模拟试卷(一)

    共:42题  /  上次得分:0

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  • 2022注册会计师《审计》模拟试卷(二)

    共:42题  /  上次得分:0

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  • 2022注册会计师《审计》模拟试卷(三)

    共:42题  /  上次得分:0

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  • 2022注册会计师《审计》强化试卷(一)

    共:42题  /  上次得分:0

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  • 2022注册会计师《审计》强化试卷(二)

    共:42题  /  上次得分:0

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  • 2022注册会计师《审计》强化试卷(三)

    共:42题  /  上次得分:0

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  • 2022注册会计师《审计》冲刺试卷(一)

    共:42题  /  上次得分:0

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  • 2022注册会计师《审计》冲刺试卷(二)

    共:42题  /  上次得分:0

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  • 2022注册会计师《审计》冲刺试卷(三)

    共:42题  /  上次得分:0

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  • 2022注册会计师《审计》网友回忆版(部分)

    共:42题  /  上次得分:0

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  • 2021注册会计师《审计》真题及答案

    共:42题  /  上次得分:0

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  • 2020注册会计师《审计》真题汇编(一)

    共:20题  /  上次得分:0

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  • 2020注册会计师《审计》真题汇编(二)

    共:29题  /  上次得分:0

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  • 2019注册会计师《审计》真题及答案

    共:42题  /  上次得分:0

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  • 2018注册会计师《审计》真题汇编

    共:43题  /  上次得分:0

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